内部审计工作开展情况|论述在我国开展内部控制审计的必要性

时间:2017-01-15 23:26:20 作者:潘惠;

本文作者:潘惠;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年26期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:审计工作并不陌生,简而言之就是对数据的收集分析核对和整理以及制作评估审计表格或者相关的报告,一般而言审计部门是与公证部门一起进行办公的,因此在我国市场经济的发展下诸多企业的发展迅速,因此审计工作进入到企业内部已经是企业得到信任的最好途径,通过企业内部信息的审核整理得出有说服力的数据资料可以帮助企业赢得更多项目开发的招标,赢得更多的利益。
【论文正文预览】:企业内部审计的重要意义在于内外两方面,对内部而言审计工作的进行是需要企业账目、财务支出收入、项目投资盈利以及相应的硬件设施建设来衡量的,通过审计工作的正常进行审核企业内部数据得到企业运作是否完善的结果,从外部来说可以相继将参与企业投资、或为企业项目办理贷款
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:内部控制审计企业制度程序方法实施意义
【参考文献】:


【稿件标题】:内部审计工作开展情况|论述在我国开展内部控制审计的必要性
【作者单位】:大唐湖北新能源有限公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年26期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:潘惠;


更多农业论文参考文献论文详细信息: 内部审计工作开展情况|论述在我国开展内部控制审计的必要性 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-77867 论文代发

相关专题:内部审计总结 内部审计整改措施 2016内部审计工作总结 审计部年度工作总结 2016年审计工作总结 施工单位内部审计评价 行政单位内审工作总结 内部审计基本评价 内部审计基本评价范本 内部审计工作开展情况 黔东南人力资源网 焦作市建设银行网点

相关论文
相关学术期刊
《信息技术与信息化》 《固体火箭技术》 《现代制造》 《中国教育网络》 《工企医刊》 《长篇小说选刊》 《职大学报》 《湖南大众传媒职业技术学院学报》 《妇女生活》 《云南地质》

< 返回首页