【国有企业内部审计案例】完善国有企业内部控制审计的研究

时间:2017-01-15 17:23:13 作者:刘俊霞;

本文作者:刘俊霞;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年30期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:本文在对我国国有企业内部控制存在的问题进行分析的基础上,提出加强国有企业内部控制审计的必要性,最后就如何完善我国国有企业的内部控制审计提出了相应的对策。
【论文正文预览】:一、引言2008年6月和2010年4月,我国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制审计》等三个指引,要求我国国有企业必须建立内部控制制度,同时也提供了国有企业内部控制制度的基本体系。所谓国有企业的内部控制,其实质
【文章分类号】:F239.45
【稿件关键词】:国有企业内部控制审计
【参考文献】:


【稿件标题】:【国有企业内部审计案例】完善国有企业内部控制审计的研究
【作者单位】:内蒙古鄂尔多斯市东胜区审计局;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年30期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:刘俊霞;


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