内部审计有效性|审计视角下国有企业单位内部控制的有效性研究

时间:2017-01-12 18:42:29 作者:边桂英;

本文作者:边桂英;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年19期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:我国的内部控制审计工作尚处于起步阶段。国有企业的内部控制审计由于发展时间较短,内部控制审计工作并不规范,没有达到相应的要求。《企业内部控制基本规范》及其配套指引的颁布实施,使国有企业内部控制审计工作有了具体的标准。本文通过对国有企业内部控制审计的现状、方法及内容的分析,提出了完善国有企业内部控制审计的建议。
【论文正文预览】:一、引言《企业内部控制审计指引》中规定:内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。本文所指的国有企业内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对国有企业特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计。国有企业作为整个
【文章分类号】:F275;F239.45
【稿件关键词】:内部控制有效性建议
【参考文献】:


【稿件标题】:内部审计有效性|审计视角下国有企业单位内部控制的有效性研究
【作者单位】:绍兴县杭衢高速公路连接线有限公司;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年19期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:边桂英;


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