[审计思路论文]浅谈内部控制思路在审计实战中的运用

时间:2017-01-11 20:44:21 作者:芦筱;

本文作者:芦筱;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2013年15期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:如何将内部控制思路引入内部审计,使项目审计条理化、规范化,在实现项目穿透性审计的基础上,为企业管理提出更好的审计建议,切实体现"监督寓于服务"的审计理念,已成为内部审计转型与发展的重要内容。为此我们在项目"对油田废旧物资管理情况的审计调查"中进行了大胆的探索性尝试。
【论文正文预览】:内部审计,是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。而如何将内部控制思路引入内部审计,使项目审计条理化、规范化,在贯彻项目审计精、深、透原则的基础上,为企业管理提出更好的审
【文章分类号】:F275;F239.4
【稿件关键词】:内部控制内部审计转型探索
【参考文献】:


【稿件标题】:[审计思路论文]浅谈内部控制思路在审计实战中的运用
【作者单位】:新疆油田公司审计中心;
【发表期刊期数】:《商场现代化》2013年15期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:芦筱;


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