[内部质量诊断与改进论文]事业单位内部审计的制约与改进方略

时间:2017-01-10 02:52:00 作者:牟维;

本文作者:牟维;成功正常投稿发表论文到《行政事业资产与财务》2015年15期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:内部审计作为事业单位内部控制管理体系的重要组成,也是规范约束事业单位自身管理的有效手段。本文针对事业单位内部审计工作,首先概述了事业单位内部审计的概念及其职能作用,进而分析了制约我国事业单位内部审计工作水平提升的制约问题,并系统地论述了改进事业单位内部审计体系的几项可行策略。
【论文正文预览】:随着我国经济体制改革的不断深化,特别是十八大、十八届三中、四中全会以来,经济转型加速,我国社会经济发展进入新的阶段。同时我国事业单位的分类改革也逐步推进,对事业单位的内部管理要求不断提高,改进完善事业单位的自身管理体系,已经成为确保事业单位体制改革推进的基本要
【文章分类号】:F239.45;F810.6
【稿件关键词】:事业单位内部审计改进方略
【参考文献】:


【稿件标题】:[内部质量诊断与改进论文]事业单位内部审计的制约与改进方略
【作者单位】:山东省美术馆;
【发表期刊期数】:《行政事业资产与财务》2015年15期
【期刊简介】:《行政事业资产与财务》杂志是经国家新闻出版总署批准,由湖北长江出版传媒集团和湖北华楚报刊中心主办的面向全国公开发行的正式出版物,湖北省优秀期刊。已被中国知网和万方数据-数字化期刊群全文收录,从2011年第1期开始改为旬刊。 《行政事业资产与财务》......更多行政事业资产与财务杂志社(http://www.400qikan.com/qk/924/)投稿信息
【版权所有人】:牟维;


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