【2017年年报披露时间表】内部控制、审计意见与年报披露及时性

时间:2017-01-05 02:57:39 作者:陈舒骏;

本文作者:陈舒骏;成功正常投稿发表论文到《绿色财会》2015年04期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:年度报告作为企业利益相关者信息的主要来源,其披露是否及时受到了各界的广泛关注。本文以2007-2013年沪深两市上市公司的数据为样本,采用回归分析的方法检验上市公司审计意见、内部控制对年报披露及时性的影响。研究发现,被出具标准无保留意见的公司比被出具非标准无保留意见的公司其年报披露更加及时,在被出具非标准无保留意见的公司中,内部控制较好的公司其财务报表披露更加及时,从而验证了"好消息早、坏消息晚"这一资本市场的基本规律。这一结果也意味着,好的内部控制能够抑制不好的审计意见对年报披露及时性所带来的负面影响。
【论文正文预览】:一、引言及时性是会计信息披露八大质量特征之一,指企业对于已经发生的交易或者事项,应当及时进行确认、计量和报告,不得提前或者延后。会计信息的价值在于帮助所有者或者其他利益相关者作出经济决策,具有时效性。即使是可靠、相关的会计信息,如果不及时提供,就失去了时效性,
【文章分类号】:F275;F239.4
【稿件关键词】:审计意见内部控制年度报告及时性
【参考文献】:


【稿件标题】:【2017年年报披露时间表】内部控制、审计意见与年报披露及时性
【作者单位】:广东财经大学研究生院;
【发表期刊期数】:《绿色财会》2015年04期
【期刊简介】:《绿色财会》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,绿色财会杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN23-1540/F,国际刊号:ISSN。绿色财会杂志社由中华人民共和国教育部主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公认誉为具有......更多绿色财会杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11120/)投稿信息
【版权所有人】:陈舒骏;


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