【行政事业单位内部审计】行政事业单位内部控制审计浅析

时间:2016-12-31 22:42:41 作者:冯辉;王海滨;

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【摘要】:正内部控制在我国最早应用于企业中,行政事业单位起步较晚,1996年国家开始陆续发布《事业单位财务规则》、《行政事业单位会计决算报告制度》、《事业单位会计制度》等法规制度,从会计的角度对行政事业单位及国有资产的管理情况进行约束。2001年颁布的会计法,首次提出内部控制的广义概念,即为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全与完整,防止、
【论文正文预览】:内部控制在我国最早应用于企目标。内部控制审计是内部控制活面确保内部控制的各个环节得到落业中,行政事业单位起步较晚,动与审计活动的融合与发展,一方实,提高行政事业单位内部控制的1996年国家开始陆续发布《事业单面可以为实施和完善行政事业单位效率,从而促进行政事业单
【文章分类号】:F810.6;F239.4
【稿件关键词】:内部控制审计;决算报告;被审计单位;会计法;广义概念;审计计划;错报;外部审计;审计风险模型;审计研究;
【参考文献】:
【稿件标题】:【行政事业单位内部审计】行政事业单位内部控制审计浅析
【作者单位】:审计署建设审计局;审计署审计科研所;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2015年05期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
【版权所有人】:冯辉;王海滨;


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