内部控制审计报告|施工企业内部控制审计程序、方法及特殊问题研

时间:2016-12-06 12:38:33 作者:朱爱红;屈振海;

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【摘要】:2011年12月出版的《企业内部控制审计工作底稿编制指南》为注册会计师在执行实务操作时提供了规范性纲领和详细的指导性意见,为我国内控控制审计业务的发展打下了坚实的基础。为了便于对施工业企业内部控制审计程序和方法及其要点进行归纳,本文针对施工业企业的行业核算特点,将施工企业内部控制审计的要点及其特殊之处进行了阐述。
【论文正文预览】:一、会计师事务所如何承接施工企业的内部控制审计业务会计师事务所在承接施工企业的内部控制审计业务时,必须满足内部控制审计的前提条件,会计师事务所在考虑内部控制审计的前提条件是否得到满足时,应严格按照企业内部控制审计指引实施意见中所提及的条件加以考虑,在此基础上
【文章分类号】:F239.45;F426.92
【稿件关键词】:内部控制审计程序业务特殊问题
【参考文献】:
【稿件标题】:内部控制审计报告|施工企业内部控制审计程序、方法及特殊问题研究
【作者单位】:希格玛会计师事务所;
【发表期刊期数】:《行政事业资产与财务》2014年12期
【期刊简介】:《行政事业资产与财务》杂志是经国家新闻出版总署批准,由湖北长江出版传媒集团和湖北华楚报刊中心主办的面向全国公开发行的正式出版物,湖北省优秀期刊。已被中国知网和万方数据-数字化期刊群全文收录,从2011年第1期开始改为旬刊。 《行政事业资产与财务》......更多行政事业资产与财务杂志社(http://www.400qikan.com/qk/924/)投稿信息
【版权所有人】:朱爱红;屈振海;


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