我的世界java路径有误|内部审计与公司治理的互动研究——融合、

时间:2015-03-22 17:32:54 作者:郑炎炎;

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【摘要】:内部审计是公司治理机制的重要一环,公司治理对内部审计的独立性与审计质量发挥着保障作用。内部审计的监督、控制、评价、服务职能有利于促进公司治理的完善,内部审计与公司治理相辅相成、相互促进与融合。本文以二者的含义为出发点,揭示内部审计在公司治理机制中的地位与作用,并分析目前实务界四种公司治理框架下的内部审计模式,在此基础上探讨内部审计与公司治理良性互动模式的优化路径。
【论文正文预览】:一、公司治理与内部审计的内涵公司治理(CorporateGovernance),也被称之为公司管治、企业管理、企业管治等,不同学者对其有不同的理解和解释,强调的重点各不相同,如吴敬琏强调公司治理的相互制衡作用;张维迎强调企业的所有权安排是公司治理的关键;杨瑞龙强调利益相关
【文章分类号】:F239.45;F276.6
【稿件关键词】:内部审计公司治理互动模式风险管理
【参考文献】:
【稿件标题】:我的世界java路径有误|内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径
【作者单位】:西南财经大学会计学院;
【发表期刊期数】:《中国内部审计》2014年01期
【期刊简介】:《中国内部审计》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,中国内部审计杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-4068/F,国际刊号:ISSN1004-8278。中国内部审计杂志社由中华人民共和国审计署主管、主办,本刊为月刊。自创刊......更多中国内部审计杂志社(http://www.400qikan.com/qk/12350/)投稿信息
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