浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用

时间:2017-04-05 12:32:05 作者:于文臣;廉德伟;

本文作者:于文臣;廉德伟;成功正常投稿发表论文到《进出口经理人》2014年S1期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业自身就是一个规模大、组织结构层级多的大系统,健全企业的内部审计体系,有利于提高企业内部组织、经营、管理效果,减少腐败舞弊,起到控制和监督的作用。本文从分析内部审计与内部控制的关系入手,进而对企业内部审计在内控体系中的作用进行了阐述,并就内部审计如何更好地在内控体系中发挥作用,有针对性地提出了几点建议,以期企业内部审计对加强企业的内部控制有所裨益。
【论文正文预览】:1内审的相关概念 内部审计服务于企业内部,了解企业的生产过程、生产工国际内部审计师协会(IAA)修订的《内部审计实务标准》 艺,以及与之相适应的核算体系,各项规定、管理制度等,特别(红皮书)对内部审计做了如下定义:“内部审计是一种独立、客 是了解行业的特殊性,国家制定的
【文章分类号】:F239.45;F272
【稿件关键词】:内审内控监督作用建议
【参考文献】:


【稿件标题】:浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用
【作者单位】:内蒙古绰源森工公司林业局;
【发表期刊期数】:《进出口经理人》2014年S1期
【期刊简介】:《进出口经理人》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,进出口经理人杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-5491/F,国际刊号:ISSN。进出口经理人杂志社由主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公认誉为具有业内影响......更多进出口经理人杂志社(http://www.400qikan.com/qk/11606/)投稿信息
【版权所有人】:于文臣;廉德伟;


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