本文作者:于文臣;廉德伟;成功正常投稿发表论文到《进出口经理人》2014年S1期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:企业自身就是一个规模大、组织结构层级多的大系统,健全企业的内部审计体系,有利于提高企业内部组织、经营、管理效果,减少腐败舞弊,起到控制和监督的作用。本文从分析内部审计与内部控制的关系入手,进而对企业内部审计在内控体系中的作用进行了阐述,并就内部审计如何更好地在内控体系中发挥作用,有针对性地提出了几点建议,以期企业内部审计对加强企业的内部控制有所裨益。
【论文正文预览】:1内审的相关概念 内部审计服务于企业内部,了解企业的生产过程、生产工国际内部审计师协会(IAA)修订的《内部审计实务标准》 艺,以及与之相适应的核算体系,各项规定、管理制度等,特别(红皮书)对内部审计做了如下定义:“内部审计是一种独立、客 是了解行业的特殊性,国家制定的
【文章分类号】:F239.45;F272
【稿件关键词】:内审内控监督作用建议
【参考文献】:
- 倪顺发,高国辉;内部控制:金融机构第一道防线[J];中国经济信息;1997年15期
- ;独立审计具体准则第九号 内部控制与审计风险[J];交通财会;1997年04期
- 李健;商业银行内部控制面临的现实任务和基本对策[J];企业经济;2000年09期
- 董求实,张瑜辉;商业银行储蓄业务内部控制综合评价方法研究[J];管理工程学报;2001年01期
- 马国庆,王榜军,李畅;关于企业内部控制失效的思考[J];黑龙江财专学报;2001年03期
- ;内部会计控制基本规范(征求意见稿)[J];商业会计;2001年04期
- 李仁安,许瑛,周豫芳;论构建我国企业内部控制框架[J];武汉理工大学学报;2001年06期
- 蒋国发;浅谈企业内部控制的要求和重点[J];中国乡镇企业会计;2001年02期
- 马克臣;浅谈加强企业的内部控制制度[J];吉林财税;2002年10期
- 李建华,于文涛;内部控制制度初探[J];吉林水利;2002年12期
- 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
- 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 中国移动通信集团浙江有限公司课题组;斯慧龙;;内部审计与内部控制体系建设——规范与示范并举,构建三位一体的内控遵循工作体系[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 郑延军;;加强内部控制是企业面临的重要课题[A];资源·环境·产业——中国地质矿产经济学会2003年学术年会论文集[C];2003年
- 韩孟凯;试论会计电算化下的内部控制[N];廊坊日报;2010年
- 宁彬;加强内部控制 规范企业管理[N];中国石化报;2003年
- 侯成峰;内部控制自行评估 有效改善企业内控[N];财会信报;2008年
- 记者 卜海涛;云南掀起贯彻实施企业内控高潮[N];中国会计报;2010年
- 韩桢;对强化内部控制的初探[N];中国城乡金融报;2002年
- 申临清;如何完善企业内部控制[N];中华建筑报;2005年
- 傅永红;完善现代企业的内部控制[N];福建日报;2006年
- 山西焦煤集团公司西山煤矿总公司机电总厂 张向荣;企业内部控制制度之我见[N];山西科技报;2006年
- 本报记者 罗晶晶;全面做好“内控账”[N];中国会计报;2011年
- 陶功浩;中小企业要加强内部控制[N];证券日报;2004年
- 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
- 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
- 姚刚;内部控制审计制度研究:一种新的内部控制审计观及其实现[D];财政部财政科学研究所;2012年
- 刘光忠;政府部门内部控制构建与实施研究[D];西南财经大学;2011年
- 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
- 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
- 戴文涛;企业内部控制评价指数及其应用研究[D];东北财经大学;2011年
- 席龙胜;内部控制信息披露管制研究[D];中国海洋大学;2013年
- 李代俊;中小板上市公司内部控制研究[D];西南财经大学;2013年
- 王韦程;董事长特征与内部控制质量[D];厦门大学;2014年
- 丁沛;中国电信股份有限公司湖北传输局内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
- 郑平;冠达科技基于项目管理的内部控制研究[D];华中科技大学;2010年
- 吴瑶;内部控制自我评价报告及其鉴证研究[D];东北财经大学;2010年
- 张佳木;企业内部控制自我评价研究[D];天津财经大学;2010年
- 刘清香;我国中小民营企业内部控制研究[D];天津大学;2010年
- 赵大均;论如何完善企业内部控制[D];西南财经大学;2008年
- 伍小敏;X公司的内部控制方案及应用[D];西南财经大学;2010年
- 胡锋;北方公司内部控制的评估及完善[D];湖南大学;2009年
- 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
- 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
【稿件标题】:浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用
【作者单位】:内蒙古绰源森工公司林业局;
【发表期刊期数】:《
进出口经理人》2014年S1期
【期刊简介】:《进出口经理人》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊,进出口经理人杂志具有正规的双刊号,其中国内统一刊号:CN11-5491/F,国际刊号:ISSN。进出口经理人杂志社由主管、主办,本刊为月刊。自创刊以来,被公认誉为具有业内影响......更多
进出口经理人杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/11606/)投稿信息
【版权所有人】:于文臣;廉德伟;
更多
绿色建筑论文论文详细信息:
浅议内审体系对企业内部控制与监督的作用 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-252784 论文代发
相关专题:怎样在期刊上发表论文 论文发表骗局 职称发表论文 哪里可以发表论文 我想发表论文 职称论文怎么发表 论文发表最好的网站 大学生发表论文的期刊 怎么在杂志上发表论文 论文发表 新农村住宅设计图 中国中产阶层调查