我国企业内部控制缺陷披露存在的问题与对策

时间:2017-03-12 10:02:18 作者:李昌振;

本文作者:李昌振;成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2013年25期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:2011年以来,我国的企业内部控制规范及其配套指引,首先从境内外同时上市的公司开始施行,并已逐步扩大到了沪深主板上市的公司。根据内部控制规范要求,执行企业内部控制规范的企业,需披露年度自我评价报告,并聘请会计师事务所对内部控制的有效性出具内部控制审计报告,以提高内部控制的信息质量。本文基于我国内部控制信息披露的制度变革,结合上市公司内控披露的实际状况,系统分析内控缺陷披露存在的问题,从公司管理层等利益相关者角度探讨改进的对策,进而提高内控信息披露的质量,维护利益相关者的利益,促进资本市场的健康发展。
【论文正文预览】:安然、世通等一系列财务丑闻发生后,美国于2002年通过了SOX法案,从法律层次上强化了企业管理当局对内部控制有效性进行披露报告的法律责任,并要求注册会计师必须对内部控制有效性的报告进行审计,引发了全球的内部控制研究和应用热潮。借鉴美国等发达国家内控建设的经验教训,
【文章分类号】:F275
【稿件关键词】:内部控制内部控制缺陷信息披露
【参考文献】:


【稿件标题】:我国企业内部控制缺陷披露存在的问题与对策
【作者单位】:山东女子学院会计学院;
【发表期刊期数】:《中国商贸》2013年25期
【期刊简介】:《中国商贸》杂志创刊于1992年,是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色,紧密关注商贸流通行业,提供商贸政策权威解读和产经深度分析,反映行业需求和呼声,解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】:李昌振;


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