本文作者:宋茂霞;成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年29期,引用请注明来源400期刊网!
【摘要】:在完善的法律惩戒机制下,我们知道一旦会计违规被发现,一般说来为会计违规所付出的成本是巨大的。因此,为了公司长远的发展,保护中小投资者等利益相关者的利益,完全有必要让董事会在会计违规一开始发生时就采取一切可能的措施防止会计违规的发生。本文主要从加强内部会计监管入手,对上市公司审计委员会的配置和运行等相关问题作了一些分析和思考。
【论文正文预览】:一、强化审计委员会在监督财务报告系统中的地位审计委员会并不是一直被看作为成功财务报告系统的象征。从《上市公司治理准则》要求设立审计委员会以来,积极审计委员会的观念仍不过是值得争论的“概念”。一直以来,财务报告的责任主要是由高层管理人员承担的。尽管高层管理
【文章分类号】:F239.22;F231.6
【稿件关键词】:审计委员会内部会计监管内部控制
【参考文献】:
- 韩伟;;创业板上市公司内部会计监管的风险识别与应对——基于公司治理层角度[J];商业会计;2012年06期
- 马骏;我国上市公司独立董事制度研究[D];河海大学;2003年
- 瞿丽;独立董事对我国上市公司控制权转移影响的研究[D];华南师范大学;2007年
- 迟丹凤;上市公司独立董事与公司业绩的相关性研究[D];石河子大学;2007年
- 郑新源;审计委员会有效性研究[D];暨南大学;2007年
- 郭师邑;投行组织形式视角下次贷危机成因分析[D];西南财经大学;2011年
- 胡景哲;公司内部会计监管相关问题研究[D];沈阳工业大学;2005年
- 艾莉颖;风险导向的内部会计监管研究[D];天津财经大学;2009年
- 焦林林;我国股份公司内部会计监管研究[D];山西财经大学;2006年
- 李青;汤晓蕾;;论上市公司的财务监管[J];企业研究;2012年10期
- 赵守国,王燚;上市公司治理途径的选择[J];管理世界;2000年01期
- 田志龙,杨辉,李玉清;我国股份公司治理结构的一些基本特征研究———对我国百家股份公司的实证分析[J];管理世界;1998年02期
- 费方域;什么是公司治理?[J];上海经济研究;1996年05期
- 喻猛国;独立董事制度缺陷分析[J];经济理论与经济管理;2001年09期
- 何孝星;关于独立董事制度与监事会制度的优劣比较及其制度安排[J];经济学动态;2001年08期
- 黄群慧;控制权作为企业家的激励约束因素:理论分析及现实解释意义[J];经济研究;2000年01期
- 夏冬林;我国上市公司股东大会功能分析[J];会计研究;2000年03期
- 马骏,李锋;我国水利类上市公司提高竞争力对策研究[J];水利经济;2002年06期
- 马骏,郑垂勇,徐斌;我国水利类上市公司治理与独立董事制度浅议[J];水利经济;2003年01期
- 孙经纬;董事会的结构、职能与效率[J];外国经济与管理;1997年04期
- 沈娜;;试析公司治理下的内部审计[J];现代营销(学苑版);2011年08期
- 唐洪;;浅析公司内部控制的实施和强化[J];中外企业家;2011年13期
- 乔庆祝;;加强内部审计 完善公司治理[J];时代金融;2011年14期
- 冼迪曦;罗漫玲;封东弟;;试论内部审计在企业中的运用[J];企业研究;2011年16期
- 肖建;张晓瑜;;高管层与审计委员会:内部审计的基本客户[J];中国审计;2010年11期
- 朱燕;;内部审计在企业内部控制中的重要作用[J];现代商业;2011年21期
- 邵明晶;;企业信息化建设与内部控制[J];金融经济;2011年16期
- 许长安;;上市公司内部控制信息披露问题研究[J];西部财会;2011年07期
- 王诚;;加强央行内控机制建设着力点[J];理财;2011年07期
- 沈维成;;论内部审计与企业价值[J];中国内部审计;2011年08期
- 樊子君;金花妍;;韩国内部控制研究——兼谈我国内部控制规范的完善[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 刘亚莉;马晓燕;;内部控制缺陷的披露:公司治理与外部审计的作用[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 葛长银;夏晓慧;孙游;;基于行为的“3+1”内部控制体系创建[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 钱文菁;;中国传统管理思想对内部控制环境影响分析[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年
- 徐阳;;关于日本企业会计信息的治理及内部控制[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 叶陈刚;翟健勇;;海外上市电信企业内部控制体系研究——以中国网络通信集团公司内部控制为例[A];中国会计学会2007年学术年会论文集(下册)[C];2007年
- 李四海;;我国上市公司治理与内部控制的优化整合——基于中航油案例的分析[A];第七届全国财务理论与实践研讨会论文集[C];2008年
- 谭文浩;匡文婷;;金融危机下基于绩效考核的内部控制体系创新[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 李万明;王凤华;田高良;;新奥能源集团内部控制与风险管理实证研究[A];首届内部控制专题学术研讨会论文集[C];2009年
- 徐武利;;建立以风险为导向的内部控制评估体系的思考[A];中国内部审计协会2009年度全国“内部审计与内部控制体系建设”理论研讨暨经验交流会三等奖论文汇编[C];2009年
- 陈静 同煤集团护卫支队;努力完善企业内部控制制度[N];大同日报;2011年
- 中国再保险(集团)股份有限公司;学习《内控准则》 推进内控建设[N];中国保险报;2010年
- 记者 叶勇;福成五丰拟聘两会计所分别审计财务和内控[N];上海证券报;2011年
- 包兴安;部分中小板公司内控信披流于形式[N];证券日报;2008年
- 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司;中国上市公司2011年内部控制白皮书[N];上海证券报;2011年
- 田蔚蔚 江苏淮阴建设工程集团有限公司;企业开展内部控制的制约因素分析[N];中国审计报;2011年
- 深圳迪博企业风险管理技术有限公司;中国上市公司2011年内部控制白皮书(摘要)[N];证券时报;2011年
- 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司;中国上市公司2011年内部控制白皮书[N];中国证券报;2011年
- 深圳证券交易所发审监管部 许碧;中小企业板上市公司2007年报内部控制披露情况分析[N];证券时报;2008年
- 姚梅芳 王艺霖;国企亟待拓展内控优化新路[N];中国会计报;2010年
- 钟玮;我国企业内部控制有效性研究[D];财政部财政科学研究所;2011年
- 宁华强;信息化条件下政府部门内部控制研究[D];武汉大学;2011年
- 吴益兵;内部控制鉴证:动机、价值相关性与内控效率[D];复旦大学;2010年
- 杨玉凤;上市公司内部控制信息披露研究[D];中国矿业大学;2009年
- 黄寿昌;科层制组织内部控制研究[D];南京大学;2011年
- 宋京津;内部控制信息披露问题研究[D];江西财经大学;2011年
- 刘俊;我国中央银行内部控制研究[D];西南财经大学;2009年
- 庄莹;我国上市公司内部审计有效性研究[D];厦门大学;2009年
- 张安明;内部控制与公司治理研究[D];厦门大学;2002年
- 许水源;金融控股公司之监察制度[D];中国政法大学;2006年
- 丁一;我国企业内部控制和审计委员会的关系研究[D];江苏大学;2009年
- 周佳琦;《萨班斯——奥克斯利法案》对我国上市公司内部控制的影响研究[D];黑龙江大学;2010年
- 宋悦;一汽集团内部控制体系研究[D];天津大学;2010年
- 田梅林;甘肃电力公司内部控制体系研究[D];华北电力大学(北京);2010年
- 王磐;我国寿险公司内部控制体系研究[D];中国社会科学院研究生院;2010年
- 邵婷;公司治理特征与内部控制效度相关性的研究[D];北京化工大学;2010年
- 李飞;关于信息披露中内部控制质量的实证研究[D];北京化工大学;2010年
- 应冬云;中小企业内部控制问题探讨[D];江西财经大学;2010年
- 李俊;商业银行内部评级的模糊综合评价方法研究[D];武汉理工大学;2010年
- 杨轩;企业内部控制评价指标体系研究[D];中国地质大学(北京);2011年
【稿件标题】:过程有效性和效率指标|提高审计委员会的运行效率强化其内部会计监管的有效性
【作者单位】:
【发表期刊期数】:《
商场现代化》2007年29期
【期刊简介】:《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用,并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化,标准化及权威性在......更多
商场现代化杂志社(
http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】:宋茂霞;
更多
人体艺术论文论文详细信息:
过程有效性和效率指标|提高审计委员会的运行效率强化其内部会计监管的有效性 论文代写
http://m.400qikan.com/lw-141601 论文代发
相关专题:过程有效性和效率 有效性和效率 效率和有效性的区别 聚类有效性指标 数据传输有效性的指标 过程有效性 过程有效性结果 如何证实过程的有效性 统计过程控制 有效性 过程有效性和效率指标 气象科技进展 南京工业大学图书馆